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市公安局2015年部门收支预算表

   时间:2015-03-03 16:36








市公安局2015年部门收支预算总表





单位:万元
项目名称预算数项目名称预算数项目名称预算数
收 入 总 计23513.66支 出 总 计23513.665、转移性支出

一、本年收入合计23513.66一、本年支出合计23513.666、赠与

1、财政拨款(补助)23513.66(一)基本支出22334.667、债务支出

  (1)经费拨款(补助)23513.661、工资福利支出11434.658、基本建设支出

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款
其中:(1)基本工资2709.29、其他资本性支出

  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
     (2)津贴补贴7061.0610、贷款转贷及产权参股

  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款
     (3)奖金225.7711、其他支出

  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款
     (4)社会保障缴费1438.62


  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款
     (5)绩效工资



  (7)其他拨款
2、商品和服务支出6752.5


2、事业收入
其中:(1)日常公用支出3200.35


3、上级补助收入
     (2)职工福利费651.1


4、附属单位上缴收入
3、对个人和家庭补助支出4147.51


5、事业单位经营收入
其中:(1)离休费31.28


6、其他收入
     (2)退休费2577.09




     (3)住房公积金1539.14


二、上年结余(转)
(二)项目支出1179


三、动用事业基金
4、对企事业单位的补贴
二、结转下年








部门(单位)2015年财政拨款支出预算表






单位:万元
科目编码支出功能分类科目财政拨款支出
合计基本支出项目支出
合     计23513.6622334.661179
3010130101
2709.22709.2
3010230102
7061.067061.06
3010330103
225.77225.77
3010430104
1438.621438.62
302302

6752.56752.5
3030130301
31.2831.28
3030230302
2577.092577.09
3031130311
1539.141539.14
310310

1179
1179









部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表












项   目  名  称本年预算数
合     计1201.05

1、因公出国(境)费用





2、公务用车费1126.9

其中:(1)公务用车运行维护费1126.9

      (2)公务用车购置费


3、公务接待费74.15