| 市公安局2015年部门收支预算总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | |
| 收 入 总 计 | 23513.66 | 支 出 总 计 | 23513.66 | 5、转移性支出 | ||
| 一、本年收入合计 | 23513.66 | 一、本年支出合计 | 23513.66 | 6、赠与 | ||
| 1、财政拨款(补助) | 23513.66 | (一)基本支出 | 22334.66 | 7、债务支出 | ||
| (1)经费拨款(补助) | 23513.66 | 1、工资福利支出 | 11434.65 | 8、基本建设支出 | ||
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 2709.2 | 9、其他资本性支出 | |||
| (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 7061.06 | 10、贷款转贷及产权参股 | |||
| (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 225.77 | 11、其他支出 | |||
| (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 1438.62 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | |||||
| (7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 6752.5 | ||||
| 2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 3200.35 | ||||
| 3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | 651.1 | ||||
| 4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 4147.51 | ||||
| 5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | 31.28 | ||||
| 6、其他收入 | (2)退休费 | 2577.09 | ||||
| (3)住房公积金 | 1539.14 | |||||
| 二、上年结余(转) | (二)项目支出 | 1179 | ||||
| 三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | 二、结转下年 | ||||
| 部门(单位)2015年财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 23513.66 | 22334.66 | 1179 | |||
| 30101 | 301 | 01 | 2709.2 | 2709.2 | ||
| 30102 | 301 | 02 | 7061.06 | 7061.06 | ||
| 30103 | 301 | 03 | 225.77 | 225.77 | ||
| 30104 | 301 | 04 | 1438.62 | 1438.62 | ||
| 302 | 302 | 6752.5 | 6752.5 | |||
| 30301 | 303 | 01 | 31.28 | 31.28 | ||
| 30302 | 303 | 02 | 2577.09 | 2577.09 | ||
| 30311 | 303 | 11 | 1539.14 | 1539.14 | ||
| 310 | 310 | 1179 | 1179 | |||
| 部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表 | ||||||
| 项 目 名 称 | 本年预算数 | |||||
| 合 计 | 1201.05 | |||||
| 1、因公出国(境)费用 | ||||||
| 2、公务用车费 | 1126.9 | |||||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 1126.9 | |||||
| (2)公务用车购置费 | ||||||
| 3、公务接待费 | 74.15 | |||||
市公安局2015年部门收支预算表
时间:2015-03-03 16:36
鄂公网安备 42020402000046号